區(qū)研院對院部及各經(jīng)營單位現(xiàn)金庫進行突擊檢查
發(fā)布時間:2022-06-09
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6月8日區(qū)研院由財務(wù)資產(chǎn)部、紀委、外部審計組聯(lián)合成立清查小組,對各經(jīng)營單位及院部的現(xiàn)金庫進行了突擊檢查。清查盤點重點為賬款是否相符、有無白條抵庫、私借挪用公款、坐支現(xiàn)金、公款私存、賬外資金及未入賬收入支出等違紀違規(guī)行為。本次現(xiàn)金清查采突擊盤點的方式,不預(yù)先通知出納員。盤點從上午11點開始12點結(jié)束,清查時由出納人員清點現(xiàn)金等,財務(wù)資產(chǎn)部、紀委現(xiàn)場監(jiān)督完成。清查結(jié)束,由清查人填寫了"庫存現(xiàn)金盤點表",填列賬存、實存以及溢余或短缺金額,并說明原因,對有未做賬已支出票據(jù)進行了登記。
本次清查的同時向出納人員重申了各項法規(guī)法紀、公司相關(guān)規(guī)定并要求無條件執(zhí)行,對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金在使用、保管過程中存在的不規(guī)范等問題向?qū)嶓w出納人員當面指出并限期改正。
本次清查旨在進一步強化區(qū)研院內(nèi)部控制機制,增進企業(yè)合規(guī)化管理,規(guī)范現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作流程,強化對出納現(xiàn)金管理工作的監(jiān)督。
本次清查對加強公司現(xiàn)金管理,及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金使用過程中有可能出現(xiàn)的差異或丟失,防止貪污、盜竊、挪用公款、公款私存、坐支現(xiàn)金等不法行為的發(fā)生,確保庫存現(xiàn)金安全完整、使用規(guī)范等起到了積極作用。